금융감독원은 16일 은행권 내부통제 담당자 170여 명과 워크숍을 개최하고 실효성 있는 내부통제 체계 구축 방안을 논의했다.
금감원은 이날 워크숍에서 "대형 금융사고 예방, 책무구조도 시행 등 은행권이 직면한 다양한 도전과제 속에서 은행의 내부통제 역량을 제고하고, 보다 신뢰받는 내부통제 환경을 조성해야 한다"며 주요 내부통제 이슈에 대한 전문가 특강, 주제발표 등을 진행했다.
우선 박현출 PwC컨설팅 파트너는 레그테크를 활용한 법령준수 점검, 머신러닝을 활용한 여신 심사 서류 정합성 검증 등 책무구조도 시행에 따른 신기술 기반 내부통제 방안을 소개했다.
이어 금감원 은행검사1국은 여신 프로세스 개선 TF 운영을 통해 마련한 여신 프로세스 개선 방안의 세부내용과 내부통제상 유의사항을 발표했다.
중요 서류 진위확인 절차 강화, 담보가치 산정 검증·절차 개선, 임대차계약의 실재성 확인 강화, 자금용도의 유용 점검대상 확대 등이 주 내용이다.
금감원은 "최근 여신사고가 대형화되고, 내부직원이 부당여신을 주도, 공모하는 사고사례가 많아짐에 따라 은행권과 공동으로 TF를 운영했다"며 "여신 프로세스 준수 여부에 대한 지속적인 점검 및 교육 등을 강화하고, 내부통제 기능의 질적 수준 제고 등을 위해 노력해달라"고 은행권에 당부했다.
은행검사2국은 중대 금융사고 발생시 신속한 사고 대응체계 구축을 위한 제도 개선 사항을 공유하며 "사고피해 확산 방지 및 사고금액 조기 환수 등을 위해 은행이 금융감독원과 긴밀하게 소통해달라"고 요청했다.
또 "최근 은행, 지주 책무구조도에 대한 컨설팅을 실시한 결과, 임원 간 책무의 중복, 지정책임자 책무의 일부 누락 발생 등 미비점이 있었다"며 "은행권이 책무구조도 마련·관리 등에 있어 법령위반을 방지할 수 있도록 제도 취지, 가이드라인 등을 숙지할 필요가 있다"고 언급했다.
박충현 은행담당 부원장보는 "감독당국과 은행권이 중대 금융사고 예방을 위해 마련했던 내부통제 개선대책이 현장에 잘 안착돼 실효적으로 작동됨으로써 2025년이 은행권 신뢰 회복의 원년(元年)이 될 수 있기를 바란다"고 언급했다.