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금감원, 현대차 금융복합기업집단에 내부통제 주의 요구

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금융감독원이 현대차 금융복합기업집단에 내부통제 미흡을 이유로 주의를 요구했다.

23일 금융당국에 따르면 금융감독원은 최근 현대차 금융복합기업집단을 점검해 내부통제 업무 조직 및 보고 체계와 위험 집중 및 내부거래 관련 관리를 강화하라며 경영유의 4건과 개선사항 8건을 통보했다.

경영유의 및 개선사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정 지도적인 성격의 조치다.

현대차는 지난해 금융복합기업집단으로 지정됐다. 금융복합기업집단은 대표금융사를 선정하고 자본 적정성 등 집단 차원의 위험성을 정기적으로 점검·평가해야 한다. 또한 내부통제 및 위험관리, 내부거래 관리를 스스로 이행해야 한다.

금감원은 이번 점검에서 현대차 금융복합기업집단이 내부통제기준 및 위험관리기준 적용대상인 일부 해외 계열사에 대해서 고위험 내부 거래 사전 검토, 집중 위험 및 전이 위험 관리 등을 제외한 채 운영하고 있어 세밀한 관리방안을 요구했다.

또한 현대차 금융복합기업집단의 내부 통제 업무 중복과 관련해 내부통제팀 간 업무 분장 및 보고 체계를 강화하고 위기 상황 대응과 관련해 조기경보체계의 운영도 제고할 것을 요청했다.

현대차 금융복합기업집단에 소속된 비금융사 임원의 금융사 겸직과 관련해서도 유의가 필요하다고 지적했다.

금감원은 현대캐피탈 이사회가 현대차 금융복합기업집단의 대표 금융사 이사회로서 최종심의 및 의결기구라는 점을 고려할 때 대주주의 영향력 행사 가능성에 대해서도 유의할 것을 지시했다.

뿐만 아니라 현대차 금융복합기업집단은 위험부담한도 모니터링 강화, 자본적정성비율 산정 시 제출자료 검증업무 개선, 위험집중관리를 위한 한도관리 강화 등도 요구받았다.
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